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コンテンツ番号:814

更新日:2021年05月01日

1 令和2年度予算の概況

(1)各会計の予算額

令和3年3月31日現在の一般会計と特別会計における令和2年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額(単位:千円)
会計区分 9月30日現在予算額 12月定例会補正予算額 3月定例会補正予算額 3月専決補正予算額 合計
一般会計 28,885,700 (8号)273,000 (9号)1,274,500 (10号)△(マイナス)210,000 30,223,200
魚市場事業特別会計 239,602 (2号)2,155 - - 241,758
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 15,878 (2号)848 - - 16,726
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,310,961 (3号)35,296 (4号)△(マイナス)20,196 - 4,326,061
後期高齢者医療特別会計 466,206 (2号)2,189 (3号)554 - 468,949
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,313,338 (3号)3,162 (4号)46,697 (5号)16 4,363,213
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 265,910 (2号)8,557 (3号)△(マイナス)13,252 (4号)0 261,233
38,497,596 325,225 1,288,303 △(マイナス)209,987 39,901,140

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

令和3年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

一般会計の歳入予算額(単位:千円)
科目 9月30日現在予算額 8号補正予算額 9号補正予算額 10号補正予算額 合計
市税 4,161,337 45,000 △(マイナス)60,110 - 4,146,227
地方譲与税 193,000 - 21,948 - 214,948
利子割交付金 3,000 - - - 3,000
配当割交付金 7,000 - 2,000 - 9,000
株式等譲渡所得割交付金 7,000 - △(マイナス)3,000 - 4,000
法人事業税交付金 30,000 - 5,000 - 35,000
地方消費税交付金 730,000 - 150,000 - 880,000
自動車取得税交付金 1 - - - 1
環境性能割交付金 26,000 - △(マイナス)17,000 - 9,000
地方特例交付金 10,000 - 16,211 - 26,211
地方交付税 6,990,574 19,136 216,000 △(マイナス)243,491 6,982,219
交通安全対策特別交付金 5,000 - - - 5,000
分担金及び負担金 62,337 - 714 - 63,051
使用料及び手数料 242,522 - △(マイナス)11,000 - 231,522
国庫支出金 6,587,177 △(マイナス)43,261 769,830 159,830 7,473,576
県支出金 1,564,226 53,050 13,784 △(マイナス)59,444 1,571,616
財産収入 121,802 - △(マイナス)40,867 - 80,935
寄附金 101,412 25,957 44,455 - 171,824
繰入金 4,624,624 147,464 △(マイナス)4,435 56,214 4,823,867
繰越金 715,499 - - - 715,499
諸収入 657,089 27,854 △(マイナス)3,830 2,791 683,904
市債 2,046,100 △(マイナス)2,200 174,800 △(マイナス)125,900 2,092,800
28,885,700 273,000 1,274,500 △(マイナス)210,000 30,223,200

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

一般会計の歳入図

グラフ1.歳入予算の構造

歳出(目的別)

一般会計の歳出(目的別)予算額(単位:千円)
科目 9月30日現在予算額 8号補正予算額 9号補正予算額 10号補正予算額 合計
議会費 184,990 △(マイナス)1,014 - - 183,976
総務費 7,955,042 184,128 1,365,252 42,690 9,547,112
民生費 6,092,906 243,301 △(マイナス)81,862 △(マイナス)251,350 6,002,995
衛生費 1,565,295 2,825 184,227 △(マイナス)1,340 1,751,007
労働費 146,461 △(マイナス)20,515 △(マイナス)5,800 - 120,146
農林水産業費 1,282,303 2,119 △(マイナス)54,753 - 1,229,669
商工費 1,680,076 △(マイナス)122,934 △(マイナス)70,248 - 1,486,894
土木費 4,360,313 145,831 15,516 - 4,521,660
消防費 1,061,289 49,120 △(マイナス)50,862 - 1,059,547
教育費 2,086,828 4,918 △(マイナス)34,311 - 2,057,435
災害復旧費 420,649 △(マイナス)197,231 7,341 - 230,759
公債費 2,044,547 △(マイナス)17,548 - - 2,026,999
諸支出金 1 - - - 1
予備費 5,000 - - - 5,000
28,885,700 273,000 1,274,500 △(マイナス)210,000 30,223,200

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

一般会計の歳出図(目的別)

グラフ2.歳出予算の構造(目的別)

歳出(性質別)

一般会計の歳出(性質別)予算額(単位:千円)
区分 9月30日現在予算額 8号補正予算額 9号補正予算額 10号補正予算額 合計
人件費 3,535,212 7,097 26,486 500 3,569,295
物件費 3,731,988 47,982 57,904 1,972 3,839,846
維持補修費 123,027 32,179 △(マイナス)3,707 - 151,499
扶助費 3,184,901 209,371 △(マイナス)72,735 - 3,321,537
補助費等 8,652,503 △(マイナス)109,279 1,235,746 △(マイナス)80,702 9,698,268
普通建設事業費 4,082,835 106,576 △(マイナス)26,296 △(マイナス)135,850 4,027,265
災害復旧事業費 420,649 △(マイナス)197,231 7,341 - 230,759
公債費 2,066,699 △(マイナス)17,680 △(マイナス)3,028 - 2,045,991
積立金 929,126 174,122 39,293 4,096 1,146,637
投資及び出資金 341,772 8,850 - - 350,622
貸付金 348,000 - △(マイナス)10,500 - 337,500
繰出金 1,463,988 11,013 23,996 △(マイナス)16 1,498,981
予備費 5,000 - - - 5,000
28,885,700 273,000 1,274,500 △(マイナス)210,000 30,223,200

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

一般会計の歳出図(性質別)

グラフ3.歳出予算の構造(性質別)

2 令和2年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

令和3年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

各会計の収入の概況(単位:円)
会計区分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する収入済額の割合
一般会計 30,223,200,000 25,854,437,029 2,613,661,532 85.5%
魚市場事業特別会計 241,758,000 4,910,154 - 2.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 16,726,000 17,064,248 - 102.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,326,061,000 3,588,360,488 - 82.9%
後期高齢者医療特別会計 468,949,000 345,023,465 - 73.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,363,213,000 3,692,991,248 - 84.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 261,233,000 109,110,619 - 41.8%
39,901,140,000 33,611,897,251 2,613,661,532 84.2%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

各会計の支出の概況(単位:円)
会計区分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する支出済額の割合
一般会計 30,223,200,000 22,851,818,251 2,613,661,532 75.6%
魚市場事業特別会計 241,758,000 239,914,646 - 99.2%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 16,726,000 14,472,576 - 86.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,326,061,000 3,881,602,930 - 89.7%
後期高齢者医療特別会計 468,949,000 422,509,012 - 90.1%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,363,213,000 3,973,329,184 - 91.1%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 261,233,000 231,463,909 - 88.6%
39,901,140,000 31,615,110,508 2,613,661,532 79.2%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

令和3年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

一般会計の収入の概況(単位:円)
科目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する収入済額の割合
市税 4,146,227,000 4,132,557,446 - 99.7%
地方譲与税 214,948,000 223,070,500 - 103.8%
利子割交付金 3,000,000 2,927,000 - 97.6%
配当割交付金 9,000,000 7,959,000 - 88.4%
株式等譲渡所得割交付金 4,000,000 9,247,000 - 231.2%
法人事業税交付金 35,000,000 34,641,000 - 99.0%
地方消費税交付金 880,000,000 877,058,000 - 99.7%
自動車取得税交付金 1,000 29,330 - 2,933.0%
環境性能割交付金 9,000,000 8,918,000 - 99.1%
地方特例交付金 26,211,000 26,211,000 - 100.0%
地方交付税 6,982,219,000 6,982,219,000 - 100.0%
交通安全対策特別交付金 5,000,000 3,515,000 - 70.3%
分担金及び負担金 63,051,000 49,976,354 - 79.3%
使用料及び手数料 231,522,000 237,217,850 - 102.5%
国庫支出金 7,473,576,000 6,232,691,224 963,359,604 83.4%
県支出金 1,571,616,000 880,774,273 19,534,600 56.0%
財産収入 80,935,000 82,580,379 - 102.0%
寄附金 171,824,000 165,852,243 - 96.5%
繰入金 4,823,867,000 4,502,946,529 - 93.3%
繰越金 715,499,000 715,499,390 1,070,067,328 100.0%
諸収入 683,904,000 672,246,511 - 98.3%
市債 2,092,800,000 6,300,000 560,700,000 0.3%
30,223,200,000 25,854,437,029 2,613,661,532 85.5%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

一般会計の支出の概況(単位:円)
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する支出済額の割合
議会費 183,976,000 174,169,223 5,045,000 94.7%
総務費 9,547,112,000 7,384,500,164 27,914,000 77.3%
民生費 6,002,995,000 4,791,880,689 65,949,000 79.8%
衛生費 1,751,007,000 1,304,278,006 204,887,000 74.5%
労働費 120,146,000 112,256,971 - 93.4%
農林水産業費 1,229,669,000 882,952,851 46,904,600 71.8%
商工費 1,486,894,000 1,318,485,495 17,000,000 88.7%
土木費 4,521,660,000 2,446,199,928 1,865,145,932 54.1%
消防費 1,059,547,000 924,808,944 73,100,000 87.3%
教育費 2,057,435,000 1,417,853,524 215,908,,000 68.9%
災害復旧費 230,759,000 68,567,220 91,817,000 29.7%
公債費 2,026,999,000 2,025,865,236 - 99.9%
諸支出金 1,000 0 - 0.0%
予備費 5,000,000 0 - 0.0%
30,223,200,000 22,851,818,251 2,613,661,532 75.6%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)