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本文

令和2年度後期財政状況(令和2年10月1日~令和3年3月31日)

1 令和2年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 令和3年3月31日現在の一般会計と特別会計における令和2年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日
現在予算額
12月定例会
補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 28,885,700

(8号)

273,000

(9号)

1,274,500

(10号)

△210,000

30,223,200
魚市場事業特別会計 239,602

(2号)

2,155

 

 

241,758
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
15,878

(2号)

848

    16,726
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,310,961

(3号)

35,296

(4号)

△20,196

 

4,326,061
後期高齢者医療特別会計 466,206

(2号)

2,189

(3号)

554

  468,949
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
4,313,338

(3号)

3,162

(4号)

46,697

(5号)

16

4,363,213
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
265,910

(2号)

8,557

(3号)

△13,252

(4号)

0

261,233
38,497,596 325,225 1,288,303 △209,987 39,901,140

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 令和3年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)
科 目 9月30日
現在予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合 計
市税 4,161,337 45,000 △60,110   4,146,227
地方譲与税 193,000   21,948   214,948
利子割交付金 3,000       3,000
配当割交付金 7,000   2,000   9,000
株式等譲渡所得割交付金 7,000   △3,000   4,000
法人事業税交付金 30,000   5,000   35,000
地方消費税交付金 730,000   150,000   880,000
自動車取得税交付金 1       1
環境性能割交付金 26,000   △17,000   9,000
地方特例交付金 10,000   16,211   26,211
地方交付税 6,990,574 19,136 216,000 △243,491 6,982,219
交通安全対策特別交付金 5,000       5,000
分担金及び負担金 62,337   714   63,051
使用料及び手数料 242,522   △11,000   231,522
国庫支出金 6,587,177 △43,261 769,830 159,830 7,473,576
県支出金 1,564,226 53,050 13,784 △59,444 1,571,616
財産収入 121,802   △40,867   80,935
寄附金 101,412 25,957 44,455   171,824
繰入金 4,624,624 147,464 △4,435 56,214 4,823,867
繰越金 715,499       715,499
諸収入 657,089 27,854 △3,830 2,791 683,904
市債 2,046,100 △2,200 174,800 △125,900 2,092,800
28,885,700 273,000 1,274,500 △210,000 30,223,200

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)


グラフ1.歳入予算の構造

歳出(目的別)

(単位:千円)
科 目 9月30日
現在予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合 計
議会費 184,990 △1,014     183,976
総務費 7,955,042 184,128 1,365,252 42,690 9,547,112
民生費 6,092,906 243,301 △81,862 △251,350 6,002,995
衛生費 1,565,295 2,825 184,227 △1,340 1,751,007
労働費 146,461 △20,515 △5,800   120,146
農林水産業費 1,282,303 2,119 △54,753   1,229,669
商工費 1,680,076 △122,934 △70,248   1,486,894
土木費 4,360,313 145,831 15,516   4,521,660
消防費 1,061,289 49,120 △50,862   1,059,547
教育費 2,086,828 4,918 △34,311   2,057,435
災害復旧費 420,649 △197,231 7,341   230,759
公債費 2,044,547 △17,548     2,026,999
諸支出金 1       1
予備費 5,000       5,000
28,885,700 273,000 1,274,500 △210,000 30,223,200

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)


グラフ2.歳出予算の構造(目的別)

歳出(性質別)

(単位:千円)
区 分 9月30日
現在予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合 計
人件費 3,535,212 7,097 26,486 500 3,569,295
物件費 3,731,988 47,982 57,904 1,972 3,839,846
維持補修費 123,027 32,179 △3,707   151,499
扶助費 3,184,901 209,371 △72,735   3,321,537
補助費等 8,652,503 △109,279 1,235,746 △80,702 9,698,268
普通建設事業費 4,082,835 106,576 △26,296 △135,850 4,027,265
災害復旧事業費 420,649 △197,231 7,341   230,759
公債費 2,066,699 △17,680 △3,028   2,045,991
積立金 929,126 174,122 39,293 4,096 1,146,637
投資及び出資金 341,772 8,850     350,622
貸付金 348,000   △10,500   337,500
繰出金 1,463,988 11,013 23,996 △16 1,498,981
予備費 5,000       5,000
28,885,700 273,000 1,274,500 △210,000 30,223,200

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)


グラフ3.歳出予算の構造(性質別)

2 令和2年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 令和3年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する収入済額の割合
一般会計 30,223,200,000 25,854,437,029 2,613,661,532 85.5%
魚市場事業特別会計 241,758,000 4,910,154   2.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 16,726,000 17,064,248   102.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,326,061,000 3,588,360,488   82.9%
後期高齢者医療特別会計 468,949,000 345,023,465   73.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,363,213,000 3,692,991,248   84.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 261,233,000 109,110,619   41.8%
39,901,140,000 33,611,897,251 2,613,661,532 84.2%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する支出済額の割合
一般会計 30,223,200,000 22,851,818,251 2,613,661,532 75.6%
魚市場事業特別会計 241,758,000 239,914,646   99.2%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 16,726,000 14,472,576   86.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,326,061,000 3,881,602,930   89.7%
後期高齢者医療特別会計 468,949,000 422,509,012   90.1%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,363,213,000 3,973,329,184   91.1%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 261,233,000 231,463,909   88.6%
39,901,140,000 31,615,110,508 2,613,661,532 79.2%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

 令和3年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する収入済額の割合
市税 4,146,227,000 4,132,557,446   99.7%
地方譲与税 214,948,000 223,070,500   103.8%
利子割交付金 3,000,000 2,927,000   97.6%
配当割交付金 9,000,000 7,959,000   88.4%
株式等譲渡所得割交付金 4,000,000 9,247,000   231.2%
法人事業税交付金 35,000,000 34,641,000   99.0%
地方消費税交付金 880,000,000 877,058,000   99.7%
自動車取得税交付金 1,000 29,330   2,933.0%
環境性能割交付金 9,000,000 8,918,000   99.1%
地方特例交付金 26,211,000 26,211,000   100.0%
地方交付税 6,982,219,000 6,982,219,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 5,000,000 3,515,000   70.3%
分担金及び負担金 63,051,000 49,976,354   79.3%
使用料及び手数料 231,522,000 237,217,850   102.5%
国庫支出金 7,473,576,000 6,232,691,224 963,359,604 83.4%
県支出金 1,571,616,000 880,774,273 19,534,600 56.0%
財産収入 80,935,000 82,580,379   102.0%
寄附金 171,824,000 165,852,243   96.5%
繰入金 4,823,867,000 4,502,946,529   93.3%
繰越金 715,499,000 715,499,390 1,070,067,328 100.0%
諸収入 683,904,000 672,246,511   98.3%
市債 2,092,800,000 6,300,000 560,700,000 0.3%
30,223,200,000 25,854,437,029 2,613,661,532 85.5%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する支出済額の割合
議会費 183,976,000 174,169,223 5,045,000 94.7%
総務費 9,547,112,000 7,384,500,164 27,914,000 77.3%
民生費 6,002,995,000 4,791,880,689 65,949,000 79.8%
衛生費 1,751,007,000 1,304,278,006 204,887,000 74.5%
労働費 120,146,000 112,256,971   93.4%
農林水産業費 1,229,669,000 882,952,851 46,904,600 71.8%
商工費 1,486,894,000 1,318,485,495 17,000,000 88.7%
土木費 4,521,660,000 2,446,199,928 1,865,145,932 54.1%
消防費 1,059,547,000 924,808,944 73,100,000  87.3%
教育費 2,057,435,000 1,417,853,524 215,908,,000 68.9%
災害復旧費 230,759,000 68,567,220 91,817,000 29.7%
公債費 2,026,999,000 2,025,865,236   99.9%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
30,223,200,000 22,851,818,251 2,613,661,532 75.6%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)