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本文

平成30年度後期財政状況(平成30年10月1日~平成31年3月31日)

1.平成30年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成31年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成30年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日
現在予算額
12月定例会
補正予算額
12月定例会
(追加)補正
予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 32,403,900

(3号)

1,463,000

(4号)

24,905

(5号)

△2,189,800

(6号)

△211,515

31,490,490
魚市場事業特別会計 151,464    

(2号)

△1,818

  149,646
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
9,462         9,462
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,631,543

(2号)

34,713

(3号)

702

(4号)

74,300

  4,741,258
簡易水道事業特別会計 510,018

(1号)

2,112

(2号)

217

(3号)

△41,600

  470,747
漁業集落排水事業特別会計 224,474

(2号)

462

 

(3号)

△16,512

(4号)

0

208,424
後期高齢者医療特別会計 453,117    

(1号)

7,913

  461,030
公共下水道事業特別会計 2,833,624

(2号)

1,947

(3号)

492

(4号)

△68,381

(5号)

0

2,767,682
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
4,705,018

(3号)

27,817

(4号)

382

(5号)

△49,837

  4,683,380
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
295,220

(2号)

2,017

(3号)

906

(4号)

△23,632

  274,511
46,217,840 1,532,068 27,604 △2,309,367 △211,515 45,256,630

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成31年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)
科 目 9月30日
現在予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
合 計
市税 4,215,516     △10,350   4,205,166
地方譲与税 188,000     △7,000   181,000
利子割交付金 5,000         5,000
配当割交付金 9,000     △1,000   8,000
株式等譲渡所得割交付金 5,000     2,000   7,000
地方消費税交付金 705,500     4,000   709,500
自動車取得税交付金 28,000     2,000   30,000
地方特例交付金 9,300     4,655   13,955
地方交付税 8,553,936 208,349   △268,252   8,494,033
交通安全対策特別交付金 5,000         5,000
分担金及び負担金 191,319     △29,567   161,752
使用料及び手数料 236,060     1,195   237,255
国庫支出金 6,483,414 △884,295   △734,136 △148,830 4,716,153
県支出金 1,703,129 11,602   △131,007 △28,755 1,554,969
財産収入 152,359 26,508   △7,883 △708 170,276
寄附金 30,199 5,620   67,592 5,851 109,262
繰入金 6,707,558 646,725 24,905 △870,953 △379,689 6,128,546
繰越金 454,456 865,465       1,319,921
諸収入 666,654 14,526   14,506 40,516 736,202
市債 2,054,500 568,500   △225,600 300,100 2,697,500
32,403,900 1,463,000 24,905 △2,189,800 △211,515 31,490,490

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)


グラフ1.歳入予算の構造

歳出(目的別)

(単位:千円)
科 目 9月30日
現在予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
合 計
議会費 190,581 △1,320 1,011 △1,340   188,932
総務費 5,408,249 666,873 7,863 △186,036 △43,159 5,853,790
民生費 6,274,850 117,906 3,674 △187,191 △41,000 6,168,239
衛生費 1,561,965 9,057 2,109 △83,065 △1,082 1,488,984
労働費 76,169 △826 47     75,390
農林水産業費 1,336,412 △81,874 2,030 △85,465 △16,378 1,154,725
商工費 995,833 △17,853 913 △116,061   862,832
土木費 8,324,644 62,226 3,432 △605,560 △407,518 7,377,224
消防費 1,058,554 1,386 211 △36,270 △968 1,022,913
教育費 2,102,698 694,765 3,615 △237,592 298,590 2,862,076
災害復旧費 2,978,694 12,660   △611,253   2,380,101
公債費 2,090,250     △39,967   2,050,283
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
32,403,900 1,463,000 24,905 △2,189,800 △211,515 31,490,490

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)


グラフ2.歳出予算の構造(目的別)

歳出(性質別)

(単位:千円)
区 分 9月30日
現在予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
合 計
人件費 3,559,923 △21,135 22,487 △21,043   3,540,232
物件費 3,093,949 99,207   △121,093 △1,434 3,070,629
維持補修費 131,841 27,390   1,892   161,123
扶助費 3,318,158 11,925   △98,273   3,231,810
補助費等 4,146,331 1,157,370   △430,602 △100,492 4,772,607
普通建設事業費 8,320,879 795,612   △782,837 △69,553 8,264,101
災害復旧事業費 2,978,694 12,660   △611,253   2,380,101
公債費 2,120,194     △44,226   2,075,968
積立金 1,952,197 △534,559   3,894 △40,036 1,381,496
投資及び出資金 30,000         30,000
貸付金 394,000     △28,000   366,000
繰出金 2,352,734 △85,470 2,418 △58,259   2,211,423
予備費 5,000         5,000
32,403,900 1,463,000 24,905 △2,189,800 △211,515 31,490,490

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)


グラフ3.歳出予算の構造(性質別)

2.平成30年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成31年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 31,490,490,000 26,204,758,249 3,339,077,066 83.2%
魚市場事業特別会計 149,646,000 8,774,113   5.9%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,462,000 12,633,989   133.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,741,258,000 3,621,619,808   76.4%
簡易水道事業特別会計 470,747,000 109,105,859 54,700,000 23.2%
漁業集落排水事業特別会計 208,424,000 120,979,976 26,999280 58.0%
後期高齢者医療特別会計 461,030,000 330,003,120   71.6%
公共下水道事業特別会計 2,767,682,000 931,639,601 261,882,723 33.7%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,683,380,000 3,842,858,486   82.1%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 274,511,000 127,373,513   46.4%
45,256,630,000 35,309,746,714 3,682,659,069 78.0%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 31,490,490,000 22,221,615,400 3,339,077,066 70.6%
魚市場事業特別会計 149,646,000 148,444,239   99.2%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,462,000 7,980,584   84.3%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,741,258,000 3,958,439,669   83.5%
簡易水道事業特別会計 470,747,000 308,107,864 54,700,400 65.5%
漁業集落排水事業特別会計 208,424,000 157,539,942 26,999,280 75.6%
後期高齢者医療特別会計 461,030,000 413,495,706   89.7%
公共下水道事業特別会計 2,767,682,000 1,625,524,359 261,882,723 58.7%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,683,380,000 4,351,108,932   92.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 274,511,000 247,495,828   90.2%
45,256,630,000 33,439,752,523 3,682,659,069 73.9%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

 平成31年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 4,205,166,000 4,085,220,303   97.1%
地方譲与税 181,000,000 186,175,333   102.9%
利子割交付金 5,000,000 5,254,000   105.1%
配当割交付金 8,000,000 6,890,000   86.1%
株式等譲渡所得割交付金 7,000,000 6,459,000   92.3%
地方消費税交付金 709,500,000 729,080,000   102.8%
自動車取得税交付金 30,000,000 33,738,000   112.5%
地方特例交付金 13,955,000 13,955,000   100.0%
地方交付税 8,494,033,000 8,418,175,000   99.1%
交通安全対策特別交付金 5,000,000 3,447,000   68.9%
分担金及び負担金 161,752,000 156,210,021   96.6%
使用料及び手数料 237,255,000 242,746,486   102.3%
国庫支出金 4,716,153,000 3,239,425,095 1,411,974,977 68.7%
県支出金 1,554,969,000 759,481,224 83,564,000 48.8%
財産収入 170,276,000 168,255,904   98.8%
寄附金 109,262,000 106,844,890   97.8%
繰入金 6,128,546,000 6,003,895,229   98.0%
繰越金 1,319,921,000 1,319,921,044 923,538,089 100.0%
諸収入 736,202,000 712,584,720   96.8%
市債 2,697,500,000 7,000,000 920,000,000 0.3%
31,490,490,000 26,204,758,249 3,339,077,066 83.2%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 188,932,000 185,953,373   98.4%
総務費 5,853,790,000 4,822,865,011 5,849,000 82.4%
民生費 6,168,239,000 4,777,576,190  87,025,000 77.5%
衛生費 1,488,984,000 1,080,056,167 2,174,000 72.5%
労働費 75,390,000 67,532,903   89.6%
農林水産業費 1,154,725,000 766,526,245 153,375,524 66.4%
商工費 862,832,000 756,138,725 3,565,000 87.6%
土木費 7,377,224,000 4,060,611,084 1,242,049,324 55.0%
消防費 1,022,913,000 899,628,813   87.9%
教育費 2,862,076,000 1,832,738,597 857,051,000 64.0%
災害復旧費 2,380,101,000 979,982,209 987,988,218 41.2%
公債費 2,050,283,000 1,992,006,083   97.2%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
31,490,490,000 22,221,615,400 3,339,077,066 70.6%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)